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(通用)酒店出納崗位工作職責
在學習、工作、生活中,越來越多人會接觸到崗位職責,崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,下面是小編幫大家整理的酒店出納崗位工作職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
1、負責現(xiàn)金收入,單據(jù)及銀行存款的保管,出納記錄及管理檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款薄,及時存入銀行。
2、負責管理本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,并計算收付財務(wù)費用。
3、簽收,整理各種支票、匯票、本票等,填制送款薄,及時送存銀行。
4、檢查一切收、付繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證,審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。
5、負責編制"酒店每日資金日報表"和銀行存款每日報告表。
6、每日上班打開保險柜,由經(jīng)理監(jiān)督(或二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的"交款袋"與交款簽名章,核對是否相符,如出現(xiàn)不符現(xiàn)象,應立即查找原因。
7、在主管銀行送款員監(jiān)督下,將每個"交款袋"逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。
8、妥善保管各種收付款憑證和酒店"每日收入報告表"每日及時整理歸檔,做到有條有理。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金甭點,盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到帳款相符,確,F(xiàn)金安全。
10、根據(jù)會計憑證每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。
。1)收款時,認真復查會計憑證及付款單,應保證憑證準確無誤,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。
。2)現(xiàn)金收付當面清點,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。
11、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金必須做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤存表。
12、應負責每日營業(yè)額的追繳。
13、負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)的記帳憑證。
14、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。
。1)現(xiàn)金日記帳所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證一致,不得隨便增加或刪減。
。2)日記帳必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞帳薄。
(3)數(shù)字必須準確無誤,整潔清晰,如有改動必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
15、銀行帳務(wù)和支票辦理
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進帳,收到銀行回單時,及時登記后交給會計作帳,如有銀行退票,應及時交會計沖帳并重新更換支票。
。2)每月中旬作上月"銀行存款金額調(diào)節(jié)表",認真核對清查每筆未到帳原因,如有錯帳及時更正,力爭將未到帳款控制到最低限度。
。3)支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開具,填寫支票時,應做到時間、金額、帳號及收款人單位正確無誤。
。4)空白支票應妥善,開出支票后按編號順序進行登記,印章應分別保管。
16、會計憑證的匯總與管理
。1)每日下午開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張時,可酌情推至第二日匯總。
。2)匯總時應負責審核每張收付憑證或現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。
。3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯誤。并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
。4)所有會計憑證,會計報表及有關(guān)文件設(shè)專柜,專柜分門別類進行保管,估秷出入庫皆有登記,并定期進行全數(shù)歸檔。
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